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  • 内部控制报告——保留意见(电子书)

    • 名称:内部控制报告——保留意见(电子书)
    • 类型:财务表格
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-14 10:53:24
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6918
    • 语言简体中文
    • 大小:911 KB
    • 推荐度:4 星级
    《内部控制报告——保留意见(电子书)》下载简介

    标签:财务预算表格,财务报表表格,
    ABC股份有限公司董事会:
    我们审计了ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)截至2002年12月31日的清产核资情况并于XXXX年XX月XX日出具了清产核资审计报告建立健全内部控制是贵公司的责任我们在审计过程中了解和评价贵公司与资产清查以及会计报表编制有关的内部控制其目的不是为内部控制提供可信性保证而是为了确定审计程序的性质、时间及范围并据此对资产清查结果发表审计意见
    内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策、程序遵循的程度根据内部控制结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
    (描述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响)有效的内部控制能够为企业及时防止或发现会计报表中重大错报提供合理保证而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能
    根据对内部控制的了解和评价除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外我们未发现贵公司截止至XXXX年XX月XX日与资产清查结果有关的内部控制存在重大缺陷
    我们并没有专门对贵公司内部控制进行审核而是在审计过程中了解、测试和评价了与资产清查结果相关的内部控制如果我们专门对贵公司内部控制进行审核可能会发现其他应向你们报告的事项
    ......
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    Tag:财务表格财务预算表格,财务报表表格财务管理 - 财务表格

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