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  • 上市公司内部审计研究

    • 名称:上市公司内部审计研究
    • 类型:财务控制
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-16 00:04:54
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6926
    • 语言简体中文
    • 大小:121 KB
    • 推荐度:3 星级
    《上市公司内部审计研究》下载简介

    标签:财务风险控制,财务内部控制,
    一、上市公司内部审计现状
    与西方国家自发形成不同我国的内部审计是在行政手段干预下建立和发展起来的1985年8月颁布的《国务院关于审计工作的暂行规定》要求县级以上政府部门和大中型上市公司应当建立内部审计制度设立内部审计机构随着社会主义市场经济的不断发展、规范完善的现代企业制度的建立以股份有限责任制度为核心的上市公司在我国社会经济生活中发挥着日益重要的作用那么上市公司内部审计现状如何呢?在此举例简要加以介绍:
    一是某在国外上市的石油公司其管理机构包括独立设置的审计部审计部由总裁直接领导公司内部审计的定位、发展目标、职能、机构、人才配置、年度工作计划、经费预算都是总裁亲自提出和审批总部审计部主要职责是提出并执行公司内审发展规划年度工作计划组织公司的重点审计指导地区公司的审计提出公司内审工作标准
    公司审计委员会和监事会对内审工作也给予领导和指导每年听取审计部的工作汇报该公司除在总部设有审计部外在各大地区公司也设有内审机构公司现有专职内部审计人员***多人其中***%以上的人员具有本科以上学历或中级以上职称公司两级审计部门负责对同级及其所属组织的经营管理活动实施审计20xx年共完成各类审计**项其中主要内容为经营管理审计通过这些审计活动发现和总结了一些好的管理经验取得了巨大的经济成果同时发现了一些偏离组织经营目标、内控制度不健全、遵循符合性差的行为以及核算方面的违规问题向管理者提供了信息和建议大部分被接受采纳同时揭露了一些舞弊行为和人员内部审计工作在各级领导和业务部门的重视和支持下在加强和改进管理保障公司经营目标的实现等方面均发挥了重要作用
    ......
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    Tag:财务控制财务风险控制,财务内部控制财务管理 - 财务控制