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  • 项目融资管理制度

    • 名称:项目融资管理制度
    • 类型:制度手册
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-14 10:53:24
    • 下载要求:无需注册
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    • 语言简体中文
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    《项目融资管理制度》下载简介

    标签:公司管理制度,财务管理制度,
    项目融资管理制度
    制度名称项目融资管理制度受控状态
    编号
    执行部门监督部门考证部门
    第一章总则
    第1条为规范企业项目融资行为降低资本成本减少融资风险提高融资效率根据国家相关法律法规并结合企业具体情况制定本制度
    第2条融资包括权益性融资和债务性融资
    (1)权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资如追加资本金、增资扩股、发行股票
    (2)债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等
    第3条融资方式
    (1)投资资本筹资
    (2)发行股票筹资
    (3)发行债券筹资
    (4)长期借款、租赁融资
    (5)混合性资金筹集
    第4条融资管理的原则
    (1)风险适度原则
    (2)以低成本融资为导向原则
    (3)长远利益与当前利益兼顾原则
    第5条本制度适用于集团企业和控股企业所属项目的融资管理
    第6条权责划分
    (1)财务管理部是实施项目融资管理的职能部门其主要职责包括:
    ①完善集团企业融资管理制度;
    ②企业项目融资活动的策划、论证与监管;
    ③审核下属控股企业重要项目融资活动并提出意见;
    ④对集团企业及控股企业的项目融资活动进行动态的跟踪管理
    (2)项目开发部负责项目融资业务的执行和反馈
    (3)总经理负责所有项目融资活动的审批
    (4)董事会负责重要项目融资活动的审批
    (5)财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计
    第二章项目融资计划管理
    第7条项目开发部负责制订年度项目融资计划融资计划的内容包括融资方式、融资额度、融资原因等
    第8条财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核从风险控制的角度分析融资计划的可行性
    第9条工程总监和财务总监对融资计划进行审核提出修改意见由项目开发部和财务管理部进行完善
    第10条总经理对《项目融资方案》进行审批并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议
    第11条董事会对重大项目融资活动进行审议做出最终决策
    第12条审批按权限划分
    (1)总经理办公会对融资额度在××××万元以下的融资项目具有最终审批权
    (2)董事会对融资额度在××××万元以上的融资项目具有最终审批权
    第13条融资活动审核和审批原则
    (1)符合国家产业政策以及集团公司的长期发展规划
    (2)经济效益良好
    (3)法律手续完善
    (4)上报资料齐全、真实、可靠
    (5)与企业融资能力相适应
    第14条对于重大项目融资活动可以邀请外部专业机构进行风险论证具体组织活动由财务管理部负责
    第三章制定《融资执行方案》
    第15条项目开发部负责编制《融资执行方案》《融资执行方案》应包括以下资料:
    (1)融资款项的用途及用款项目背景情况;
    (2)用款与还款计划;
    (3)融资数量与债权人;
    (4)担保方式与内容;
    (5)用款项目经济性与还款能力分析;
    (6)其他需要说明的事项
    第16条方案的审查论证
    财务管理部对项目开发部制定的《融资执行方案》组织论证论证可以分为内部论证和外部论证两种形式论证的主要内容包括:
    (1)组织审查基本情况;
    (2)对方案的疑点、风险隐患提出质询;
    (3)评价方案执行人的资格及能力提出建议
    第17条财务管理部将《融资执行方案》报财务总监进行审核财务总监主要从融资风险防范的角度进行审核分析本次融资活动的潜在风险并提出风险降低意见
    第18条方案审批
    财务总监将《融资执行方案》报总经理进行审批由总经理出示意见融资金额在××××万元以下的项目由总经理进行最终审批融资金额在××××万元以上的项目报董事会论证和决议
    第四章融资过程管理
    第19条项目融资过程管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则
    第20条融资活动指定融资活动执行人做到责、权、利相对等确保《融资执行方案》按计划实施
    第21条融资活动执行人应定期将资金运用状况向财务管理部和财务总监做书面汇报
    第22条控股企业的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团企业财务管理部备案
    第23条财务管理部对控股企业的融资活动进行跟踪检查帮助解决各种实际问题协调各方面的关系
    第24条财务管理部审计人员视情况定期或不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人提出处理意见或建议报经企业领导批准后执行
    第五章融资效果评价
    第25条财务管理部对项目融资活动的效果进行评价
    第26条对《融资执行方案》因决策失误或审查、把关不严造成经济损失的也应追究相关责任人的责任
    第27条对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失、严重亏损或造成其他严重后果的要追究相关责任人的责任
    第28条对融资活动的主管领导、负责人或其他工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等造成严重损失的要追究相关人员的行政及法律责任
    第六章附则
    第29条本制度由财务管理部起草和修订解释权也归财务管理部所有本制度未尽事宜由财务管理部另行制定实施细则
    第30条本制度如有与相关法律、法规、规定相抵触的应以相关法律、法规、规定为准
    第31条本制度自董事长审批之日起发布施行
    编制日期审核日期批准日期
    修改标记修改处数修改日期

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